Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Február 2026

Por.číslo faktúry Dodávateľ: IČO Faktúra číslo Popis objednaného plnenia Suma v EUR Dátum doručenia faktúry
DF260013 Ing. Jozef Kulich, ul. Majerský rad 669/68, 963 01  Krupina 43342434 1/2026 statický výpočet a dokumentácia 4 100,00 € 2.2.2026
DF260014 Mgr. Ladislav Kanaba – ABT, TPO, Malinovského 3, 984 03  Lučenec 40616495 9/2026 práca technika PO a BOZP január 2026 80,00 € 2.2.2026
DF260015 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 841 01  Lučenec 32627211 190381325 materiál, kancelárke potreby, čistiace prostriedky 350,08 € 2.2.2026
DF260016 LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, 059 51  Poprad 36472549 2619000282 školské mlieko 0,00 € 3.2.2026
DF260017 J + A, s.r.o., Zvolenská 29, 985 59  Vidiná 44831188 2026/005 kontrola hasiacich prístrojov 75,00 € 6.2.2026
DF260018 INTA, s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01  Trenčín 34129863 1026010683 odber kuchynského odpadu január 2026 30,75 € 9.2.2026
DF260019 J + T, s.r.o., Moyzesova 726/4, 985 52  Divín 44583176 260015 preprava stravy január 2026 80,00 € 9.2.2026
DF260020 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 841 01  Lučenec 32627211 190381923 materiál 86,59 € 9.2.2026
DF260021 Detronics, s.r.o., Buzulucká 3, Zvolen 45318565 260107231 paušálny poplatok FiberLine Office Pro za február 2026 43,05 € 10.2.2026
DF260022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08  Bratislava 1 46113177 8250011019 dodávka elektriny február 2026 300,00 € 10.2.2026
DF260023 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08  Bratislava 1 46113177 8250011020 dodávka elektriny február 2026 159,00 € 10.2.2026
DF260024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825/11  Bratislava 35815256 8631991272 zemný plyn február 2026 81,00 € 4.2.2026
DF260025 Soft-Tech, s.r.o., Breznica 288, 091 01  Breznica 45917272 202613498 toner 45,20 € 16.2.2026
DF260026 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčinke 2927/8, 010 47  Žilina 36442151 4141265852 vytýčenie podzemného energetického zariadenia 154,98 € 16.2.2026
DF260027 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08  Bratislava 1 46113177 2260005974 dodávka elektriny január 2026 – vyúčtovanie 88,40 € 18.2.2026
DF260028 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08  Bratislava 1 46113177 2260006050 dodávka elektriny január 2026 – vyúčtovanie 130,07 € 18.2.2026
DF260029 GEOMET REALITY, s.r.o., Vajanského 2983/25, 984 01  Lučenec 50134647 2026005 predprojektové zameranie 442,80 € 20.2.2026
DF260030 Súkromná základná škola s materskou školou DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01  Lučenec 35991607 22026 režijné náklady na stravu zamestnanci 02/2026 254,40 € 20.2.2026
DF260031 Súkromná základná škola s materskou školou DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01  Lučenec 35991607 022026 RN režijné náklady na stravu žiaci 02/2026 755,00 € 20.2.2026
DF260032 Súkromná základná škola s materskou školou DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01  Lučenec 35991607 22026 dodaná strava 02/2026 3 757,10 € 20.2.2026
DF260033 P & M ROYAL, s.r.o., Poštová 918/7, 053 42  Krompachy 51130475 26VF00062 služby poskytnuté počas lyžiarského výcviku 2 850,00 € 23.2.2026
DF260034 Stavebniny DEK, s.r.o., Kamenná ul. 6, 010 01  Žilina 43821103 2600035890 materiál – stierka 105,10 € 23.2.2026
DF260035 Valman, s.r.o., Nový Svet 27, 974 01  Banská Bystrica 44473761 26220398 školské ovocie 0,00 € 16.2.2026
DF260036 Stavebniny DEK, s.r.o., Kamenná ul. 6, 010 01  Žilina 43821103 2600037483 materiál – stierka 49,55 € 25.2.2026