Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Apríl 2024

Por.číslo faktúry Dodávateľ: IČO Faktúra číslo Popis objednaného plnenia Suma v EUR Dátum doručenia faktúry
DF240079 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 8611585158 zemný plyn 04/2024 1 418,00 € 3.4.2024
DF240080 Ing. Milan Hric, Alexandra Wágnera 2515/38, 984 01  Lučenec 47025883 20240187 civilná ochrana za 1.Q. 2024 72,00 € 4.4.2024
DF240081 osobnyúdaj.sk, Košice, Nám. osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 1024040960 výkon zodpovednej osoby za 04/2024 36,00 € 5.4.2024
DF240082 Detronics, s.r.o., Buzulucká 3, Zvolen 45318565 240115146 paušálny poplatok FiberLine Office Pro za apríl 2024 42,00 € 8.4.2024
DF240083 INTA, s.r.o., Rybárska 758/18, Trenčín 34129863 ODBRO24030636 odber kuchynského odpadu 3/2024 30,00 € 9.4.2024
DF240084 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 7292384568 elektrina 3/2024 720,90 € 10.4.2024
DF240085 Peter Kovan, s.r.o., Moyzesova 726/4, 985 52  Divín 50839098 20240037 posedenie s menu ku dňu učiteľov 665,40 € 10.4.2024
DF240086 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 47259116 1471524067 telekomunikačné služby 3/2024 62,00 € 11.4.2024
DF240087 Printmania, s.r.o., J.G.Tajovského 540/2, 971 01  Prievidza 46046453 240104187 tonery 27,40 € 11.4.2024
DF240088 Mgr. Ladislav Kanaba – ABT, TPO, Malinovského 3, Lučenec 40616495 35/2024 paušálny poplatok, práca technika BOZP a PO 3/2024 80,00 € 11.4.2024
DF240089 j2 studio, s.r.o., Rúbanisko III., 2914/378, 984 01  Lučenec  52092135 202404007 skrinky 252,00 € 12.4.2024
DF240090 j2 studio, s.r.o., Rúbanisko III., 2914/378, 984 01  Lučenec  52092135 202404008 skrinky 480,00 € 12.4.2024
DF240091 Gastrolux, s.r.o., Bytčická 2, 010 01  Žilina 36413186 10240853 Termos 322,80 € 16.4.2024
DF240092 Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3 28876431 2024253174 lampa s modulom do Epson BrigthLink 450Wi 131,06 € 16.4.2024
DF240093 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03  Bratislava 31361161 9124002207 čipy 120,00 € 16.4.2024
DF240094 SPOOL, a.s., Dr. Herza č. 23, 984 01  Lučenec 31586392 920240143 používanie športovej haly ARENA 30,00 € 18.4.2024
DF240095 Doména, s.r.o., Atrium High Tatras, Nový Smokovec 42,0062 01  Vysoké Tatry 31399282 2242001149 Stretnutie riaditeľov cirkevných škôl 146,00 € 23.4.2024
DF240096 Valman, s.r.o., Nový Svet 27, 974 01  Banská Bystrica 44473761 24220857 školské ovocie 0,00 € 29.4.2024
DF240097 Krpčiar Pavel, Tótha 2990/33, Lučenec   1/4/2024 PS prevoz stravy 04/2024 70,00 € 30.4.2024
DF240098 Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec 35991607 2/4/2024 RNŽ zamestnanci 04/2024 406,80 € 30.4.2024
DF240099 Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec 35991607 RNŽ 1/4/2024 RNŽ žiaci 04/2024 730,00 € 30.4.2024
DF240100 Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec 35991607 1/4/2024 dodaná strava 04/2024 5 668,60 € 30.4.2024